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【综合办公室】乌拉特后旗人民法院2019年度决算公开报告
  发布时间:2020-08-28 08:31:50 打印 字号: | |

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

人民法院是国家的审判机关,依法独立行使审判权,主要职责是:

(一)、审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

(二)、依照审判监督程序,审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

(三)、依法行使司法执行权和司法决定权,执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

(四)、调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(五)、对人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员;协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

(六)、管理人民法院的有关经费和物资装备。

(七)、参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

二、机构设置

乌拉特后旗人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,承担着我旗各类申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件。准科建制,核定编制73人,实有列编在岗人员89人,过渡书记员16人,新考录公务员3人,退休人员28人,遗嘱补贴人员4人。院机关内设17个职能厅室,3个派出法庭,属财政全额拨款的行政单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

1、2019年预算收入自治区财政拨款2387.3万元,其中

1)行政运行(2040501)决算数1142.9万元,预算数1125.93万元,决算比预算增加16.97万元,主要原因为有人员调资 。

2)一般行政管理事务(2040502)决算数962万元,预算数832万元,决算比预算增加130万元,主要原因为增拨100万元维修改造资金,增拨过渡书记员劳务费30万元。

3)住房公积金(2210201)决算数101万元,预算数101万元,预决算无差异。

4)行政单位医疗(2101101)决算数60.39万元,预算数77.36万元,决算比预算减少16.97万元,主要原因为按人员实际支出做调整。

5)社会保障就业(2080505、2080506)决算数121.01万元,预算数118.51万元,决算比预算增加2.5万元,主要原因为按实际人员情况核定支出。

2、其他收入143.44万元,包括利息收入2.41万元,地方财政拨款141.03万元,其中

1)一般行政管理事务(2040502)34.9万元,与预算无差异。

2)归口管理行政单位离退休(2080501)106.13万元,与预算无差异。

与上年收入数相比,财政拨款收入增加155.77万元,主要原因是人员调资 、发放过渡书记员工资,其他收入减少311.42万元,主要原因是部分退休人员工资由社保局发放。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计2,543.59万元,其中:本年收入合计2,530.73万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余12.86万元;支出总计2,543.59万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余253.35万元。与2018年度相比,收入总计减少-348.12万元,下降-12.00%;支出总计减少-348.12万元,下降-12.00%。主要原因:一是厉行节约,紧缩财政资金支出;二是部分退休人员工资直接由社保局发放,不再由地方财政拨款到单位,其他收入数及相应支出数减少;三是结转数较大的原因主要为本年度人员养老保险和职业年金未清算未列支。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计2,530.73万元,其中:财政拨款收入2,387.30万元,占94.30%;其他收入143.43万元,占5.70%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计2,290.24万元,其中:基本支出1,332.12万元,占58.20%;项目支出958.12万元,占41.80%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计2,400.16万元,其中:年初结转和结余12.86万元;支出总计2,400.16万元,其中:年末结转和结余233.36万元。与2018年度相比,收入增加3.15万元,增长0.10%;支出增加3.15万元,增长0.10%。主要原因:一是人员调资增加支出;二是新考录书记员增加支出;三是扫黑除恶专项工作增加支出。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计2,166.80万元,其中:基本支出1,230.98万元,占56.80%;项目支出935.82万元,占43.20%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,230.98万元,其中:人员经费1,076.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等,较上年减少-129.53万元,主要原因是:一是上年度意外交通事故增拨抚恤金及丧葬费;二是部分未休假补贴未发放。公用经费154.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费等,较上年减少-50.60万元,主要原因是:厉行节约,紧缩财政资金支出。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为123.00万元,支出决算为123.00万元,完成预算的100.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为116.00万元,支出决算为116.00万元,完成预算的100.00%;公务接待费预算为7.00万元,支出决算为7.00万元,完成预算的100.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出123.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出116.00万元,占94.30%;公务接待费支出7.00万元,占5.70%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出116.00万元。其中:公务用车购置支出33.00万元,用于因重大交通事故囚车报废,为使办案、执行工作正常开展,购置囚车一辆,车均购置费33.00万元,较上年增加33.00万元,主要原因是购置囚车一辆。公务用车运行维护费支出83.00万元,用于单位公务用车支出如燃油费,车辆保险费、车辆维修护费等,车均运维费4.61万元,较上年增加2.10万元,主要原因是案件数量增加,车辆运行及维护费用增加,财政拨款开支的公务用车保有量为18辆。

公务接待费支出7.00万元。其中:国内公务接待费7.00万元,接待88批次,共接待875人次。主要用于全年各类工作调研接待。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.00万元。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2019年度,我院对所有项目支出分别设置了预算绩效目标,具体情况:一是设置预算绩效目标的项目包括办案业务费项目、业务装备经费项目;二是具体指标名称包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标,并对每个指标进行了细化。无民生项目和重点支出项目。按财政部门有关要求,全面开展项目预算绩效评价工作,设定预算绩效目标合理,具体绩效指标丰富,基本完成2019年制定的绩效目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

2019年办案业务费项目绩效总目标:“全年受理案件约3000件,保障办案工作各项支出需要,提高办案效率,更好的提供司法服务,实现司法为民的服务遵旨。坚持勤俭节约,反对铺张浪费,健全厉行节约长效机制,保障基本支出,分轻重缓急统筹安排项目支出,从严从紧,努力降低行政运行成本,优先保证重点支出的需要”。围绕总目标,我院依法履行审判职责,2019年度,执行案件同比上升20.2%,非诉保全案件同比上升95.3%,行政案件同比上升30.01%,新收刑事一审案件同比上升5%,民商事案件同比下降24.42%。

2019年业务装备经费总目标:“通过对办案、办公设备的采购更新,使审判设施、装备得到较快改善,加快网络信息化建设,装备数量和种类不断增加,提高审判执行工作质量和效率”。按照总体要求,建设了科技化法庭、审委会系统和各类审判庭,推进信息化建设,对综合保障装备、司法警察装备进行更新。科学、合理地保障了每个部门的办案需求, 为完善便民设施提供有力保障。

项目支出绩效目标自评

项目名称

办案业务费

本级部门及代码

政法处

实施单位

乌拉特后旗人民法院

项目属性

延续项目

项目期


项目资金(万元)

年度资金总额:

844

中期资金总额:


其中:财政拨款

844

其中:财政拨款


其他资金


其他资金


总体目标

年度目标

本年效果

全年受理案件约3000件,保障办案工作各项支出需要,提高办案效率,更好地担供司法服务,实现司法为民的服务遵旨。坚持厉行节约,反对铺张浪费,优先证重点支出需要。

该项专款百分之百全部用于法院办案业务相关支出保障了工作有序开展确保了法院各项工作平稳运行。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

完成情况

产出指标

数量指标

审结案件数量

2850件

已完成

受理案件数量

3000件

已完成

质量指标

一审案件改判率

≤2%

已完成

时效指标

法定审限内结案率

≥80%

已完成

一审民事简易程序适用率

≥60%

已完成

成本指标

人均直接办案支出

1万元

已完成

效益指标

经济效益指标

全年审结案件标的额

9000万元

已完成

支出完成率

90%

已完成

执行案件实际执行到位率

90%

已完成

社会效益指标

民事案件调解撤诉率

80%

已完成

环境效益指标




可持续性指标

审判案件的连续性

案件审理数量不减、质量不减。

已完成

满意度指标

服务对象满意度指标

干警对办案经费保障的满意程度

尽可能地保障干警办案经费,争取满意度达≥95%

已完成

 

项目支出绩效目标自评

项目名称

业务装备经费

本级部门及代码

政法处

实施单位

乌拉特后旗人民法院

项目属性

延续项目

项目期


项目资金(万元)

年度资金总额:

118

中期资金总额:


其中:财政拨款

118

其中:财政拨款


其他资金


其他资金


总体目标

年度目标

本年效果

该项专资金将用于建设数字法庭,完善基层法庭的相关设施,建立家事法庭。规范化采购更新和使用各类装备

数字法庭建设完成,完善基层法庭的相关设施建设,建立家事法庭。装备采购过程中节约成本设备质优价廉

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

完成情况

产出指标

数量指标

业务装备采购数量

年度采购数字法庭1套,警用装备1批,庭审直播系统9套。

已完成

装备履行政府采购比率

超过20万元的装备履行政府采购手续。预计比率≥70%

已完成

质量指标

装备验收合格率

通过政府采购选取优质价廉的设备、装备。合格率预计≥90%

已完成

时效指标

装备按期交货和竣工率

预计按期交货率≥70%

已完成

装备采购成本节约率

通过政府采购和自行采购选取优质价廉的装备,成本节约率≥30%.

已完成

经济效益指标

员额法官庭审直播普及率

≥100%

已完成

效益指标

经济效益指标

执行案件实际执行到位率

装备更新促进执法工作,执行到位率≥50%

已完成

装备购置费全年支出进度

通过公开招标选取质优价廉设备、装备,支出进度≥45%

已完成

裁判文书上网率

除涉及抚养权等个人隐私问题未公开,其他均在网上公开,裁判文书上网率办案撤诉率≥80%

已完成

社会效益指标

民事案件调解撤诉率

办案撤诉率95%

已完成

环境效益指标

办案装备环境指标

提高司法公信力


可持续性指标

业务装备可持续性

采用先进耐用设备持续提供服务

已完成

满意度指标

服务对象满意度指标

干警满意度

98%

已完成

 

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出154.23万元,比2018年减少-50.60万元,降低-24.70%。主要原因是:厉行节约,紧缩一般性支出,突出项目支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计321.60万元,其中:政府采购货物支出321.60万元,比2018年减少37.26万元,降低10.40%,主要原因是:一是实际采购数量减少,二是政府采购制度改革,提高需办理政府采购金额标准;政府采购工程支出0.00万元,比2018年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:无政府采购工程支出;政府采购服务支出0.00万元,比2018年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:无政府采购服务。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车18辆,主要用于办案用车;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0台(套)。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参考此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:韦凯    联系电话:0478-4666280

 

目录


                         一、收入支出决算总表

                         二、收入决算表

                         三、支出决算表

                         四、财政拨款收入支出决算总表

                         五、一般公共预算财政拨款支出决算表

                         六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                         七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                         八、机构运行信息表

 



收入支出决算总表









部门决算公开01表

部门名称:乌拉特后旗人民法院





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

2,387.30

一、一般公共服务支出

31

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

2,027.70

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

35

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

0.00

七、其他收入

7

143.43

七、文化体育与传媒支出

37

0.00


8


八、社会保障和就业支出

38

101.15


9


九、卫生健康支出

39

60.39


10


十、节能环保支出

40

0.00


11


十一、城乡社区支出

41

0.00


12


十二、农林水支出

42

0.00


13


十三、交通运输支出

43

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00


15


十五、商业服务业等支出

45

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00


19


十九、住房保障支出

49

101.00


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00


22


二十二、其他支出

52

0.00


23


二十三、债务还本支出

53

0.00


24


二十四、债务付息支出

54

0.00


25



55


本年收入合计

26

2,530.73

本年支出合计

56

2,290.24

    用事业基金弥补收支差额

27

0.00

    结余分配

57

0.00

    年初结转和结余

28

12.86

    年末结转和结余

58

253.35


29



59


总计

30

2,543.59

总计

60

2,543.59

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。

2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

 






收入决算表
















部门决算公开02表

部门名称:乌拉特后旗人民法院










金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,530.73

2,387.30

0.00

0.00

0.00

0.00

143.43

204

公共安全支出

2,142.21

2,104.90

0.00

0.00

0.00

0.00

37.31

20405

法院

2,142.21

2,104.90

0.00

0.00

0.00

0.00

37.31

2040501

  行政运行

1,145.31

1,142.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2.41

2040502

  一般行政管理事务

996.90

962.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34.90

208

社会保障和就业支出

227.14

121.01

0.00

0.00

0.00

0.00

106.13

20805

行政事业单位离退休

227.14

121.01

0.00

0.00

0.00

0.00

106.13

2080501

  归口管理的行政单位离退休

106.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

106.13

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

118.51

118.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

60.39

60.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

60.39

60.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

60.39

60.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

101.00

101.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

101.00

101.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

101.00

101.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

 





支出决算表















部门决算公开03表

部门名称:乌拉特后旗人民法院









金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,290.24

1,332.12

958.12

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

2,027.71

1,069.59

958.12

0.00

0.00

0.00

20405

法院

2,027.71

1,069.59

958.12

0.00

0.00

0.00

2040501

  行政运行

1,069.59

1,069.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2040502

  一般行政管理事务

958.12

0.00

958.12

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

101.15

101.15

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

101.15

101.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

101.15

101.15

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

60.39

60.39

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

60.39

60.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

60.39

60.39

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

101.00

101.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

101.00

101.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

101.00

101.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

 




财政拨款收入支出决算总表












部门决算公开04表

部门名称:乌拉特后旗人民法院







金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,387.30

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

34

2,005.41

2,005.41

0.00


5


五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

39

60.39

60.39

0.00


10


十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

49

101.00

101.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

52

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00


25



55




本年收入合计

26

2,387.30

本年支出合计

56

2,166.80

2,166.80

0.00

年初财政拨款结转和结余

27

12.86

年末财政拨款结转和结余

57

233.36

233.36

0.00

一、一般公共预算财政拨款

28

12.86


58




二、政府性基金预算财政拨款

29

0.00


59




总计

30

2,400.16

总计

60

2,400.16

2,400.16

0.00

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。

2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

 







一般公共预算财政拨款支出决算表







部门决算公开05表

部门名称:乌拉特后旗人民法院






金额单位:万元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,166.80

1,230.98

935.82

204

公共安全支出

2,005.41

1,069.59

935.82

20405

法院

2,005.41

1,069.59

935.82

2040501

  行政运行

1,069.59

1,069.59

0.00

2040502

  一般行政管理事务

935.82

0.00

935.82

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

60.39

60.39

0.00

21011

行政事业单位医疗

60.39

60.39

0.00

2101101

  行政单位医疗

60.39

60.39

0.00

221

住房保障支出

101.00

101.00

0.00

22102

住房改革支出

101.00

101.00

0.00

2210201

  住房公积金

101.00

101.00

0.00

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

 





一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表













部门决算公开06表

部门名称:乌拉特后旗人民法院








金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

支出

经济分类科目编码

科目名称

支出

经济分类科目编码

科目名称

支出

301

工资福利支出

1,076.75

302

商品和服务支出

154.23

310

资本性支出

0.00

30101

基本工资

213.07

30201

办公费

58.57

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

674.08

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

24.00

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

5.60

31006

大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

0.00

30206

电费

5.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31008

物资储备

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

60.39

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

30112

其他社会保障缴费

4.20

30211

差旅费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

住房公积金

101.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

7.00

31099

其他资本性支出

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

10.00

31201

资本金注入

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

31204

费用补贴

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31205

利息补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

11.13

31299

其他对企业补助

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

13.91

399

其他支出

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

43.02

39907

国家赔偿费用支出

0.00




30240

税金及附加费用

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




30299

其他商品和服务支出

0.00

39999

其他支出

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00







30701

国内债务付息

0.00







30702

国外债务付息

0.00







30703

国内债务发行费用

0.00







30704

国外债务发行费用

0.00




人员经费合计

1,076.75

公用经费合计

154.23

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;

2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

 





政府性基金预算财政拨款收入支出决算表















部门决算公开07表

部门名称:乌拉特后旗人民法院









金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

3.本单位不涉及政府性基金预算财政拨款










 



机构运行信息表









部门决算公开08表

部门名称:乌拉特后旗人民法院





金额单位:万元

项  目

行次

统计数

项  目

行次

统计数

栏  次


1

栏  次


2

一、财政拨款“三公”经费支出

1

二、机关运行经费支出

23

154.23

(一)支出合计

2

123.00

(一)行政单位

24

154.23

  1.因公出国(境)费

3

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

25

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

4

116.00

三、政府采购支出信息

26

    (1)公务用车购置费

5

33.00

(一)政府采购支出合计

27

321.60

    (2)公务用车运行维护费

6

83.00

  1.政府采购货物支出

28

321.60

  3.公务接待费

7

7.00

  2.政府采购工程支出

29

0.00

    (1)国内接待费

8

7.00

  3.政府采购服务支出

30

0.00

         其中:外事接待费

9

0.00

(二)政府采购授予中小企业合同金额

31

0.00

    (2)国(境)外接待费

10

0.00

      其中:授予小微企业合同金额

32

0.00

(二)相关统计数

11

四、国有资产占用情况

33

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

0

(一)车辆数合计(辆)

34

18

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

0

  1.副部(省)级及以上领导用车

35

0

  3.公务用车购置数(辆)

14

1

  2.主要领导干部用车

36

0

  4.公务用车保有量(辆)

15

18

  3.机要通信用车

37

0

  5.国内公务接待批次(个)

16

88

  4.应急保障用车

38

0

    其中:外事接待批次(人)

17

0

  5.执法执勤用车

39

18

  6.国内公务接待人次(人)

18

875

  6.特种专业技术用车

40

0

    其中:外事接待人次(人)

19

0

  7.离退休干部用车

41

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

0

  8.其他用车

42

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

0

(二)单价50万元(含)以上的通用设备(台,套…)

43

0


22


(三)单价100万元(含)以上的专用设备(台,套…)

44

0

注:1.本表反映部门“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出以及公务用车等情况;

2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

 

 

 

 

 

 

 


 

 
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