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乌拉特后旗人民法院2021年部门预算公开报告
  发布时间:2021-02-26 15:09:29 打印 字号: | |


  

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出预算表

三、一般公共预算基本支出表

四、财政拨款“三公”经费预算表

五、政府性基金预算支出表

六、收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、政府采购预算明细表

十、项目支出绩效表

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门主要职责

1.主要职能。

人民法院是国家的审判机关,依法独立行使审判权,主要职责是:

(一)、审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

(二)、依照审判监督程序,审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

(三)、依法行使司法执行权和司法决定权,执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

(四)、调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(五)、对人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员;协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

(六)、管理人民法院的有关经费和物资装备。

(七)、参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(八)、承办其他应由人民法院负责的工作

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,乌拉特后旗人民法院属自治区财政厅一级预算单位,属财政拨款的行政单位,无二级预算单位。

(一)乌拉特后旗人民法院部门机构及人员基本情况

乌拉特后旗人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,承担着我旗各类申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件。准科建制,核定编制72人,实有列编在岗人员88人,过渡书记员20人,退休人员31人,遗嘱补贴人员3人。院机关内设8个职能厅室,3个派出法庭,属财政全额拨款的行政单位。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

核定编制72人,实有列编在岗人员88人,过渡书记员20人,退休人员31人,遗嘱补贴人员3人。

(二)乌拉特后旗人民法院单位设置及人员情况

乌拉特后旗人民法院无二级预算单位,纳入2021部门预算编制范围的一级预算单位情况:

单位情况表

 

                                          

序号

单位名称

单位性质


乌拉特后旗人民法院

财政拨款的行政单位

1



2



3



4



 

 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 2330.56万元,比2020年预算增加44.37 万元,增长1.94  %,增加主要是由于人员支出有增加部分。

支出预算 2330.56万元,比2020年预算增加44.37 万元,增长1.94 %,增加主要是由于人员支出有调资部分。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入 2330.56万元,其中:一般公共预算拨款收入 2330.56万元,占比 100%;政府性基金预算拨款收入 0  万元,占比0 %;事业收入 0  万元,占比  0%;事业单位经营收入 0 万元,占比 0 %;,其他收入0  万元,占比 0 %;上年结转 0 万元,占比  0%,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出 2330.56 万元,其中:基本支出1364.76万元,占比58.6 %;项目支出 965.8 万元,占比41.4 %;事业单位经营支出  0 万元,占比 0 %。

主要用于人员支出、公用支出、办案业务等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 2330.56万元,包括:一般公共预算财政拨款 2330.56万元,政府性基金预算财政拨款   0 万元,上年结转 0  万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全类2062.58 万元,比上年预算数增加52.71 万元。主要用于人员支出的调资。

2、社会保障和就业类100.42万元,比上年预算数减少2.77万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出71.82万元,比上年减少3.02万元,主要用于人员行政单位医疗。

4、住房保障支出95.74万元,比上年减少2.55万元, 主要用于人员住房公积金支出。   

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款  0 万元,比上年预算数增加 0 万元,增长 0 %。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算  87万元,比上年预算减少0万元,降低0 %;本年预算比上年执行数减少0 万元,降低0 %。其中:

1、因公出国(境)费用  0 万元,比上年预算数增加 0  万元,增长 0  %,本年预算比上年执行数增加 0 万元,增长 0  %。

2、公务接待费  7 万元,比上年预算数减少 0  万元,下降  0 %,本年预算比上年执行数增加 0 万元,增长0  %。

3、公务用车购置及运行维护费 80 万元,比上年预算减少0万元,降低0%,本年预算比上年执行数减少0 万元,降低0%。其中,公务用车购置 0万元,比上年预算减少 0 万元,降低0 %;本年预算比上年执行数减少0 万元,降低0%;公务用车运行维护费80万元,本年预算比上年预算减少0万元,降低0%,比上年执行数减少0 万元,降低0%。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我院机关运行经费财政拨款预算 154.1  万元,比上年减少0.98万元,下降0.6 %。主要原因是厉行节约,紧缩财政资金支出,突出重点项目支出。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 147万元,其中:政府采购货物预算147 万元,政府采购工程预算  0万元,政府采购服务预算 0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆 16 辆, 其中:机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车16辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目5个,公开绩效目标5个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算681.8万元,占全部项目支出预算的100%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 韦凯       联系电话:13948888038

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开9张表,项目支出绩效目标表。

 

收入预算总表

部门/单位:






金额单位:万元





部门(单位)
代码

部门(单位)
名称

合计

本年收入

上年结转结余






小计

一般公共预算资金

政府性基金预算资金

国有资本经营预算资金

财政专户管理资金

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

小计

一般公共预算资金

政府性基金预算资金

国有资本经营预算资金

财政专户管理资金

单位资金

合    计

2,330.56

2,330.56

2,330.56















725

乌拉特后旗人民法院部门

2,330.56

2,330.56

2,330.56















725001

乌拉特后旗人民法院

2,330.56

2,330.56

2,330.56















 

支出预算总表







金额单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


其中:

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

合    计

2,330.56

1,364.76

965.80




204

公共安全支出

2,062.58

1,096.78

965.80




20405

法院

2,062.58

1,096.78

965.80




2040501

行政运行

1,096.78

1,096.78





2040502

一般行政管理事务

965.80


965.80




208

社会保障和就业支出

100.42

100.42





20805

行政事业单位养老支出

100.42

100.42





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

89.42

89.42





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.00

11.00





210

卫生健康支出

71.82

71.82





21011

行政事业单位医疗

71.82

71.82





2101101

行政单位医疗

45.70

45.70





2101103

公务员医疗补助

26.12

26.12





221

住房保障支出

95.74

95.74





22102

住房改革支出

95.74

95.74





2210201

住房公积金

95.74

95.74





 

一般公共预算“三公”经费支出预算表






金额单位:万元

单位名称

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费费

合    计

87.00


80.00


80.00

7.00

725001-乌拉特后旗人民法院

87.00


80.00


80.00

7.00

 

财政拨款预算总表

部门/单位:


金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、本年收入

2,330.56

一、本年支出

2,330.56

(一)一般公共预算资金

2,330.56

(一)一般公共服务支出


(二)政府性基金预算资金


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算资金


(三)国防支出




(四)公共安全支出

2,062.58



(五)教育支出




(六)科学技术支出




(七)文化旅游体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出

100.42



(九)社会保险基金支出




(十)卫生健康支出

71.82



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探工业信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)自然资源海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

95.74



(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)灾害防治及应急管理支出




(二十四)其他支出




(二十五)债务付息支出




(二十六)债务发行费用支出




(二十七)抗疫特别国债安排的支出




(二十八)往来性支出


二、上年结转


二、年终结转结余


收入总计

2,330.56

支出总计

2,330.56

 

收支预算总表














金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

预算数

项    目

预算数

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

一、一般公共预算拨款收入

2,330.56

一、一般公共服务支出







二、政府性基金预算拨款收入


二、外交支出







三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出







四、财政专户管理资金收入


四、公共安全支出

2,062.58

2,062.58





五、事业收入


五、教育支出







六、上级补助收入


六、科学技术支出







七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出







八、事业单位经营收入


八、社会保障和就业支出

100.42

100.42





九、其他收入


九、社会保险基金支出









十、卫生健康支出

71.82

71.82







十一、节能环保支出









十二、城乡社区支出









十三、农林水支出









十四、交通运输支出









十五、资源勘探工业信息等支出









十六、商业服务业等支出









十七、金融支出









十八、援助其他地区支出









十九、自然资源海洋气象等支出









二十、住房保障支出

95.74

95.74







二十一、粮油物资储备支出









二十二、国有资本经营预算支出









二十三、灾害防治及应急管理支出









二十四、其他支出









二十五、债务付息支出









二十六、债务发行费用支出









二十七、抗疫特别国债安排的支出









二十八、往来性支出







本年收入合计

2,330.56

本年支出合计

2,330.56

2,330.56







年终结转结余







收入总计

2,330.56

支出总计

2,330.56

2,330.56














 

项目支出绩效表









金额单位:万元

项目名称

单位名称

预算数

年度目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重

指标方向性

合计


681.8










15000021T000000006900-办案(业务)经费

725001-乌拉特后旗人民法院

20.00

 保障正常办案运行支出,维护正常司法正常运行。

效益指标

社会效益指标

民事案件撤诉率

95

%

10

正向指标

 保障正常办案运行支出,维护正常司法正常运行。

产出指标

数量指标

一审案件审结率

98

%

10

正向指标

 保障正常办案运行支出,维护正常司法正常运行。

效益指标

社会效益指标

民事案件调解率

95

%

10

正向指标

 保障正常办案运行支出,维护正常司法正常运行。

效益指标

经济效益指标

执行标的额到位率

95

%

10

正向指标

 保障正常办案运行支出,维护正常司法正常运行。

效益指标

社会效益指标

信访转诉案件结案率

95

%

10

正向指标

 保障正常办案运行支出,维护正常司法正常运行。

产出指标

数量指标

法官人均结案数

150

件/人

20

正向指标

 保障正常办案运行支出,维护正常司法正常运行。

产出指标

数量指标

案件受理率

95

%

20

正向指标

15000021T000000006905-业务装备经费

725001-乌拉特后旗人民法院

120.00

 为案件审判提供基础条件,提高办案效率,实现科技化法庭办案,司法公正。

效益指标

可持续影响指标

设备使用年限

6

10

正向指标

 为案件审判提供基础条件,提高办案效率,实现科技化法庭办案,司法公正。

满意度指标

服务对象满意度指标

使用人员满意度

100

%

10

正向指标

 为案件审判提供基础条件,提高办案效率,实现科技化法庭办案,司法公正。

产出指标

数量指标

政府采购率

100

%

10

正向指标

 为案件审判提供基础条件,提高办案效率,实现科技化法庭办案,司法公正。

产出指标

数量指标

购置设备数量

97

台(套)

10

正向指标

 为案件审判提供基础条件,提高办案效率,实现科技化法庭办案,司法公正。

产出指标

质量指标

安装工程验收合格率

100

%

10

正向指标

 为案件审判提供基础条件,提高办案效率,实现科技化法庭办案,司法公正。

产出指标

质量指标

设备质量合格率

100

%

10

正向指标

 为案件审判提供基础条件,提高办案效率,实现科技化法庭办案,司法公正。

产出指标

质量指标

设备故障率

2

%

10

反向指标

 为案件审判提供基础条件,提高办案效率,实现科技化法庭办案,司法公正。

效益指标

社会效益指标

设备利用率

100

%

20

正向指标

15000021Y000000005275-业务用房及专用设备运行维护费

725001-乌拉特后旗人民法院

135.00

 保障业务用房正常运转,为办案提供高效、便捷场所。

效益指标

社会效益指标

民事案件撤诉率

95

%

10

正向指标

 保障业务用房正常运转,为办案提供高效、便捷场所。

产出指标

数量指标

一审案件审结率

95

%

10

正向指标

 保障业务用房正常运转,为办案提供高效、便捷场所。

效益指标

社会效益指标

群体性事件下降率

95

%

10

正向指标

 保障业务用房正常运转,为办案提供高效、便捷场所。

产出指标

数量指标

案件受理率

95

%

20

正向指标

 保障业务用房正常运转,为办案提供高效、便捷场所。

效益指标

经济效益指标

执行标的额到位率

95

%

10

正向指标

 保障业务用房正常运转,为办案提供高效、便捷场所。

效益指标

社会效益指标

民事案件调解率

95

%

10

正向指标

 保障业务用房正常运转,为办案提供高效、便捷场所。

产出指标

数量指标

法官人均结案数

150

件/人

20

正向指标

15000021Y000000005285-综合业务运转保障经费

725001-乌拉特后旗人民法院

243.00

保障单位编外聘用人员经费支出及日常劳务支出。提高办案效率,推进各项工作顺利开展。

产出指标

数量指标

一审案件审结率

95

%

20

正向指标

保障单位编外聘用人员经费支出及日常劳务支出。提高办案效率,推进各项工作顺利开展。

效益指标

社会效益指标

群体性事件下降率

95

%

10

正向指标

保障单位编外聘用人员经费支出及日常劳务支出。提高办案效率,推进各项工作顺利开展。

效益指标

社会效益指标

民事案件调解率

95

%

20

正向指标

保障单位编外聘用人员经费支出及日常劳务支出。提高办案效率,推进各项工作顺利开展。

效益指标

社会效益指标

民事案件撤诉率

95

%

20

正向指标

保障单位编外聘用人员经费支出及日常劳务支出。提高办案效率,推进各项工作顺利开展。

产出指标

数量指标

案件受理率

95

%

20

正向指标

15000021Y000000006081-法检院聘用制书记员保障经费

725001-乌拉特后旗人民法院

163.80

保障聘用制书记员经费支出,切实解决聘用制书记员薪酬待遇问题,不断为办案队伍注入新的人才,提高各类办案效率。

产出指标

数量指标

案件受理率

95

%

20

正向指标

保障聘用制书记员经费支出,切实解决聘用制书记员薪酬待遇问题,不断为办案队伍注入新的人才,提高各类办案效率。

产出指标

数量指标

法官人均结案数

150

件/人

10

正向指标

保障聘用制书记员经费支出,切实解决聘用制书记员薪酬待遇问题,不断为办案队伍注入新的人才,提高各类办案效率。

产出指标

数量指标

一审案件审结率

96

%

10

正向指标

保障聘用制书记员经费支出,切实解决聘用制书记员薪酬待遇问题,不断为办案队伍注入新的人才,提高各类办案效率。

效益指标

经济效益指标

执行标的额到位率

98

%

10

正向指标

保障聘用制书记员经费支出,切实解决聘用制书记员薪酬待遇问题,不断为办案队伍注入新的人才,提高各类办案效率。

产出指标

质量指标

发回重审案率

5

%

10

反向指标

保障聘用制书记员经费支出,切实解决聘用制书记员薪酬待遇问题,不断为办案队伍注入新的人才,提高各类办案效率。

效益指标

社会效益指标

民事案件调解率

95

%

10

正向指标

保障聘用制书记员经费支出,切实解决聘用制书记员薪酬待遇问题,不断为办案队伍注入新的人才,提高各类办案效率。

效益指标

社会效益指标

民事案件撤诉率

90

%

10

正向指标

保障聘用制书记员经费支出,切实解决聘用制书记员薪酬待遇问题,不断为办案队伍注入新的人才,提高各类办案效率。

效益指标

社会效益指标

信访转诉案件结案率

95

%

10

正向指标

 

一般公共预算基本支出表




金额单位:万元

部门预算支出经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合    计

1,364.76

1,210.66

154.10

301

工资福利支出

1,210.66

1,210.66


30101

基本工资

287.63

287.63


30102

津贴补贴

608.65

608.65


30103

奖金

22.59

22.59


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

89.42

89.42


30109

职业年金缴费

11.00

11.00


30110

职工基本医疗保险缴费

45.70

45.70


30111

公务员医疗补助缴费

26.12

26.12


30112

其他社会保障缴费

3.93

3.93


30113

住房公积金

95.74

95.74


30199

其他工资福利支出

19.87

19.87


302

商品和服务支出

154.10


154.10

30201

办公费

60.00


60.00

30205

水费

5.00


5.00

30206

电费

10.00


10.00

30217

公务接待费

7.00


7.00

30224

被装购置费

5.60


5.60

30228

工会经费

10.44


10.44

30229

福利费

13.04


13.04

30239

其他交通费用

43.02


43.02

 

一般公共预算支出表







金额单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

合    计

2,330.56

1,364.76

1,210.66

154.10

965.80

204

公共安全支出

2,062.58

1,096.78

942.68

154.10

965.80

20405

法院

2,062.58

1,096.78

942.68

154.10

965.80

2040501

行政运行

1,096.78

1,096.78

942.68

154.10


2040502

一般行政管理事务

965.80




965.80

208

社会保障和就业支出

100.42

100.42

100.42



20805

行政事业单位养老支出

100.42

100.42

100.42



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

89.42

89.42

89.42



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.00

11.00

11.00



210

卫生健康支出

71.82

71.82

71.82



21011

行政事业单位医疗

71.82

71.82

71.82



2101101

行政单位医疗

45.70

45.70

45.70



2101103

公务员医疗补助

26.12

26.12

26.12



221

住房保障支出

95.74

95.74

95.74



22102

住房改革支出

95.74

95.74

95.74



2210201

住房公积金

95.74

95.74

95.74



 

政府采购预算表


金额单位:万元

单位名称/项目名称

采购品目

数量

总金额

采购说明

合 计



147.00


725001-乌拉特后旗人民法院



147.00


15000021T000000006905-业务装备经费

A0201060901-扫描仪

1

20.00


15000021T000000006905-业务装备经费

A032599-其他政法、检测专用设备

1

15.04


15000021T000000006905-业务装备经费

A02010104-台式计算机

20

11.00


15000021T000000006905-业务装备经费

A0201060199-其他打印设备

22

9.90


15000021T000000006905-业务装备经费

A0201060102-激光打印机

20

4.00


15000021T000000006905-业务装备经费

A02010205-终端接入设备

1

55.00


15000021T000000006905-业务装备经费

A020299-其他办公设备

23

5.06


15000021T000000011324-政法转移支付资金业务装备费

A02010105-便携式计算机

4

2.00


15000021T000000011324-政法转移支付资金业务装备费

A02010104-台式计算机

10

5.00


15000021T000000011324-政法转移支付资金业务装备费

A02010205-终端接入设备

1

20.00


 

政府性基金预算支出表





金额单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合    计



















 

 

 


 

 

 

 
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